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中国共产主义青年团会泽县委员会2025年度部门预算

  • 中国共产主义青年团会泽县委员会
  • 000000000/2025-19257
  • 2025-02-14 15:06

监督索引号53032600171200000

中国共产主义青年团会泽县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团会泽县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

、重点项目预算绩效目标情况

、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团会泽县委员会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产主义青年团会泽县委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算支出预算明细(按经济科目分类)

七、一般公共预算三公经费支出预算

基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算

、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团会泽县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中国共产主义青年团会泽县委员会的主要职责是在上级团组织和县委的领导下开展工作,发挥党的助手和后备军作用,以强烈的责任感为党做好青年工作,统一广大团员青年的思想、行动,不断加强团组织建设在青年群众中的作用,始终坚持共青团组织性和群众性的统一。

(二)机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括:办公室、青年发展部、学校和少年部。

本单位为一级单位,无下属单位。

)重点工作概述

1.深化青少年思想引领,坚定青少年理想信念。实施青春铸魂工程,发挥青年讲师团”“红领巾巡讲团作用,利用重大节日契机,举办形式多样、富有内涵的主题活动和精神宣讲,提升青年对党团组织的向心力。

2.引领青年参与基层治理,助力乡村振兴发展。坚持党建带团建,推动共青团资源下沉基层。组织动员青年投身一老一小、普法强基、济困助学、就业创业、实践教育、文旅宣传等工作,为会泽发展贡献力量。

3.服务青年成长需求,搭建发展平台。持续开展贷免扶补和创业担保贷款工作,提供创业培训、项目对接等服务,助力青年创业就业。持续开展大学生返家乡社会实践活动,丰富实践内容和形式,帮助大学生成长成才

4.加强团组织建设,提升凝聚力战斗力。加强团教协作,完善团员、队员阶梯式成长激励机制,强化青年先进性建设。加强团干部队伍建设,提升团干部综合素质,为共青团事业发展提供坚实保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截202412月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制8人,其中:行政编制7人,工勤人员编制1事业编制0人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制1辆,实有车辆1

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入187.28万元,其中:一般公共预算收入187.28万元,政府性基金预算收入0.00万元,国有资本经营收益0.00万元财政专户管理资金收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元

与上年对比,增加40.19万元,增长27.33%主要原因是:大学生志愿服务西部计划项目经费比上年增加28.06万元

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入187.28万元,其中本年收入187.28万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款187.28万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元

与上年对比,增加40.19万元,增长27.33%主要原因是:大学生志愿服务西部计划项目经费比上年增加28.06万元

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出187.28万元。财政拨款安排支出187.28万元,其中:基本支出116.78万元,与上年对比增加3.85万元,增长3.41%,主要原因是:住房保障支出比上年增加1.15万元、行政事业单位养老支出比上年增加1.59万元;项目支出70.50万元,与上年对比增加36.36万元,增长106.50%,主要原因是大学生志愿服务西部计划项目经费比上年增加28.06万元

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行97.91万元,主要用于发放行政人员工资及保障机构正常运转所需公用经费;

2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务8.70万元,主要用于保障机构正常运转所需公用经费;

2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出54.70万元,主要用于发放西部志愿者工资、社保;

2016999科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出0.54万元,主要用于保障职工开展工会活动提取的工会经费;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出为11.86万元,主要用于缴纳在职行政、事业人员养老保险金;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.02万元主要用于行政人员缴纳基本医疗保险金;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.45万元,主要用于缴纳在职行政、事业人员,退休人员公务员医疗保险;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.48万元,主要用于缴纳在职行政、事业人员工伤、生育保险金;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.62万元,主要用于保障在职人员住房公积金全年缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资27.09万元(其中:基本支出27.09万元,项目支出0.00万元);

30102工资福利支出-津贴补贴48.31万元(其中:基本支出48.31万元,项目支出0.00万元);

30103工资福利支出-奖金2.26万元(其中:基本支出2.26万元,项目支出0.00万元);

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费11.86万元(其中:基本支出11.86万元,项目支出0.00万元);

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.81万元(其中:基本支出2.81万元,项目支出0.00万元);

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费1.45万元(其中:基本支出1.45万元,项目支出0.00万元);

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.48万元(其中:基本支出0.48万元,项目支出0.00万元);

30113工资福利支出-住房公积金8.62万元(其中:基本支出8.62万元,项目支出0.00万元)。

30201商品和服务支出-办公费3.78万元(其中:基本支出0.90万元,项目支出2.88万元);

30205商品和服务支出-水费0.20万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.20万元);

30206商品和服务支出-电费0.30万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.30万元);

30209商品和服务支出-物业管理费1.00万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出1.00万元);

30211商品和服务支出-差旅费2.50万元(其中:基本支出1.00万元,项目支出1.50万元);

30215商品和服务支出-会议8.70万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出8.70万元);

30217商品和服务支出-公务接待费0.50万元(其中:基本支出0.50万元,项目支出0.00万元);

30228商品和服务支出-工会经费0.54万元(其中:基本支出0.54万元,项目支出0.00万元);

30229商品和服务支出-福利费0.68万元(其中:基本支出0.68万元,项目支出0.00万元);

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0.00万元);

30239商品和服务支出-其他交通费用7.08万元(其中:基本支出7.08万元,项目支出0.00万元);

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.96万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.96万元);

30305对个人和家庭的补助-生活补助54.70万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出54.70万元);

30307对个人和家庭的补助-医疗补助费0.21万元(其中:基本支出0.21万元,项目支出0.00万元);

31002资本性支出-办公设备购置0.26万元(其中:基本支出0.00万元,项目支出0.26万元);

(三)一般公共预算支出情况

一般公共预算支出187.28万元,增加40.19万元,增长27.33%主要原因是:大学生志愿服务西部计划项目经费比上年增加28.06万元

(四)政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元,与上年对比无变化。

(五)国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出中国共产主义青年团会泽县委员会0.00万元,与上年对比无变化。

五、对下项转移支付情况

)与中央配套事项

中国共产主义青年团会泽县委员会2025年无与中央配套事项

(二)与省配套事项

中国共产主义青年团会泽县委员会2025年无与省配套事项

(三)与市配套事项

中国共产主义青年团会泽县委员会2025年无与市配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团会泽县委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项

经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团会泽县委员会2025年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2025年,中国共产主义青年团会泽县委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元,与上年对比无变化。预算支出中国共产主义青年团会泽县委员会0.00万元,与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额2.81万元,其中:政府采购货物预算0.61万元、政府采购服务预算2.20万元、政府采购工程预算0.00万元

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团会泽县委员会2025一般公共预算财政拨款三公经费合计3.50万元,较上年减少0.50万元,下降12.50%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国共产主义青年团会泽县委员会2025因公出国(境)费预算为0.00万元与上年对比无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

(二)公务接待费

中国共产主义青年团会泽县委员会2025年公务接待费预算0.50万元,较上年减少0.50万元,下降50.00%,国内公务接待批次为10次,共计接待65人次

主要原因是:厉行节约,缩减各项经费开支

(三)公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团会泽县委员会2025年公务用车购置及运行维护费3.00万元与上年对比无变化其中:公务用车购置费0.00万元与上年对比无变化;公务用车运行维护费3.00万元与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

、重点项目预算绩效目标情况

2025年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款70.50万元,预算项目3个,分别是大学生志愿服务西部计划经费、团县委工作经费、团县委召开第二次少代会、第一届青联会议经费项目支出、绩效目标项目支出预算表(其他运转类特定目标类项目)详见05-105-2表《项目支出绩效目标表(本级下达)》、部门项目中期规划预算表13

中国共产党会泽县委员会组织部2025年无重点项目。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、预算外收入:指预算单位为履行或代行政府职能,依据国家法律法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、国有资产处置收益:指通过国有资产管理局,对所属国有资产进行处理、配置和产权移转等有偿处置过程中所取得的国有资产变价收入。包括产权处置和经营性处置。

5、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入:指除财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

7、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

11、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

13、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团会泽县委员会2025年机关运行经费安29.24万元,与上年对比增加2.50万元,增长9.35%,主要原因是根据年度重点工作任务,工作量增加导致办公等费用支出增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,中国共产主义青年团会泽县委员会资产总额91.55万元(净值48.81万元),其中,流动资产36.61万元,固定资产54.94万元、净值12.20万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元、净值0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少22.67万元,其中固定资产增加1.84万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;资产使用收入0.00万元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00万元。鉴于截至20241231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为202412月资产月报数。

(四)其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数(如金额单位转换、计算比率等),可能存在尾数误差。

中国共产主义青年团会泽县委员会2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

中国共产主义青年团会泽县委员会2025年部门预算表

(附件:中国共产主义青年团会泽县委员会2025年部门预算公开表

监督索引号53032600171200111